|
Faktúra |
113
|
Služba - poistenie budovy
|
726,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2410161504
|
12.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
109
|
Internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
12.03.2025 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
107
|
Tonery, náplne
|
197,85 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
11.03.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
101,55 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
11.03.2025 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
106
|
Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu
|
427,01 |
s DPH |
|
Zmlzva č. 11 - 328584
|
10.03.2025 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
105
|
Služba - energie mesto PD za 01-03/2025
|
4 052,49 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod.16.02.2024
|
10.03.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
104
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
48,05 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
10.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
103
|
Strava zamestnankyne v Domine za 02/2025
|
28,38 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 18.09.2023
|
10.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
102
|
Dodávka materiálu do ŠJ
|
85,50 |
s DPH |
obj. zo dňa 10.03.2025
|
|
10.03.2025 |
UNI - JAS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
10.03.2025 |
|
Faktúra |
101
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012 + dod. zo dňa 29.03.2023
|
07.03.2025 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Faktúra |
100
|
Dodávka tepla + vodné a stočné
|
5 625,48 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
06.03.2025 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.03.2025 |
06.03.2025 |
|
Faktúra |
99
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZS2024/TN1039
|
05.03.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
98
|
Prenájom chladiča na vodu DOLPHIN
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
05.03.2025 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
97
|
Služba - tlač školského časopisu
|
691,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mif, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
96
|
Školské potreby "Hmotná núdza"
|
149,40 |
s DPH |
obj. zo dňa 04.03.2025
|
|
04.03.2025 |
Daffer, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Faktúra |
95
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
63,95 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
04.03.2025 |
|
Zmluva |
072025
|
Poistná zmluva č. 11-328584
|
427,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
UNION Poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
Faktúra |
89
|
Oprava a údržba schodiskovej plošiny.
|
205,58 |
s DPH |
obj. zo dňa 20.02.2025
|
|
03.03.2025 |
Velcon spoločnosť s r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
86
|
Služba - elektrická energia
|
476,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
03.03.2025 |
|
Faktúra |
88
|
Služby - poplatok za komunálny odpad
|
1 269,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2016
|
03.03.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.03.2025 |
03.03.2025 |