|
|
Faktúra |
510
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
ZS2025/TN9112
|
03.12.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny
|
189,70 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
03.12.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
513
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
462,22 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
03.12.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
511
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
509
|
Dodávka kancelárskych potrieb.
|
130,69 |
s DPH |
obj. zo dňa 02.12.2025
|
|
02.12.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
508
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
02.12.2025 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
507
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
386,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
01.12.2025 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
506
|
Služba - elektrická energia
|
476,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
10.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
505
|
Služba - elektrická energia
|
616,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
01.12.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
10.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 269,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2016
|
01.12.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
Služba - energie v ŠMŠ za 12/2025
|
1 350,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
01.12.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
Dezinsekcia na švábovitý hmyz.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 11/2025
|
346,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 11/2025
|
278,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 11/2025
|
487,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
499
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 11/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 11/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
Dodávka kancelárskych potrieb.
|
143,81 |
s DPH |
Obj. zo dňa 13.11.2025
|
|
28.11.2025 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
Potraviny
|
346,05 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
27.11.2025 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
Potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
27.11.2025 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.11.2025 |
27.11.2025 |