Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 344 licencia 80,40 s DPH 12.09.2018 VEMA s.r.o 07.12.2018
    Faktúra 365 tepelná energia 240,01 s DPH 24.09.2018 Základná škola Nováky 07.12.2018
    Faktúra 356 poistenie žiakov 14,70 s DPH 18.09.2018 UNION poistovna a.s 07.12.2018
    Faktúra 364 poistenie - zodpovednosť za škodu 81,40 s DPH 24.09.2018 UNION poistovna a.s 07.12.2018
    Faktúra 363 poistenie - majetok VT-modern. vzd. na SŠ 58,33 s DPH 24.09.2018 UNION poistovna a.s 07.12.2018
    Faktúra 362 potraviny 503,57 s DPH 21.09.2018 Picado, s.r.o 07.12.2018
    Faktúra 361 náplne, tonery 90,00 s DPH 20.09.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
    Faktúra 360 potraviny 206,62 s DPH 19.09.2018 GPM VOZ, s.r.o 07.12.2018
    Faktúra 359 nábytok 815,00 s DPH 19.09.2018 Rudolf Hudec Bytové doplnky 07.12.2018
    Faktúra 358 poistenie žiakov 189,66 s DPH 18.09.2018 UNION poistovna a.s 07.12.2018
    Faktúra 357 poistenie žiakov 11,20 s DPH 18.09.2018 UNION poistovna a.s 07.12.2018
    Faktúra 355 oprava bycikla 24,53 s DPH 18.09.2018 A-SPORT Soňa Žambokrétyová 07.12.2018
    Faktúra 345 interiérové vybavenie - špeciálna stolička INa mobil 1 092,00 s DPH 35 12.09.2018 ADROS, s.r.o. 07.12.2018
    Faktúra 354 oprava bycikla 13,95 s DPH 18.09.2018 A-SPORT Soňa Žambokrétyová 07.12.2018
    Faktúra 353 oprava bycikla 9,00 s DPH 18.09.2018 A-SPORT Soňa Žambokrétyová 07.12.2018
    Faktúra 352 telekomunikačné služby 82,56 s DPH 17.09.2018 Orange Slovensko,a.s. 07.12.2018
    Faktúra 351 potraviny 859,87 s DPH 14.09.2018 T- 613,s.r.o. 07.12.2018
    Faktúra 350 odvoz odpadu 639,60 s DPH 13.09.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
    Faktúra 349 teplo 349,60 s DPH 13.09.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
    Faktúra 348 prenájom za škôlku 1,00 s DPH 13.09.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
    << | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | >> zobrazené záznamy: 4041-4060/4156
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza
      • škola: +42146 543 14 96
        ŠMŠ: +421917 575 089

        riaditeľka školy: +421 918 388 871

        internát: +42146 543 81 05
        jedáleň: 0944 288 817
      • Úzka 2, Prievidza
        Slovakia
      • 31116183
      • 2021373200
      • SK10 8180 0000 0070 0009 7924
      • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje