|
|
Faktúra |
71
|
licencie ŠJ 28.8.16 - 28.8.18
|
78,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
príspevky SF na stravné lístky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
stravovanie v MŠ
|
226,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Mesto Prievidza |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
príspevky SF na stravu
|
16,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
telekomunikačné služby
|
91,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
licencia WinIBEU 02/18-01/19
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
IVES |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
kancelársky materiál
|
130,38 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
SEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
elekromontážne práce
|
284,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Miroslav Rybniká r- revízny tech. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Učebné pomôcky
|
116,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Daffer, s.r.o |
SŠI PA |
Pánisová |
hospodár |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Výmena podlahovej krytiny
|
2 639,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
JEVCIC -podlahy |
SŠI PA |
Pánisová |
hospodár |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
telekomunikačné služby
|
12,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
DIGI Slovakia |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
1,71 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
LUNYS |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
stravovné lístky
|
1 590,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
tonery
|
21,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
MIP s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
príspevky SF na stravné lístky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
poistenie - budova
|
522,33 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
UNION poistovna a.s |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
119,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
GPM VOZ, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
19,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
DUKE, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
77,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
DUKE, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
revízia plošiny
|
125,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Velcon spolocnost s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |