|
|
Faktúra |
483
|
potraviny
|
97,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
T- 613,s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
484
|
predplatné vychovávateľ 2-6/2019
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Slovenska posta, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
485
|
údržba strojov,elektrických prístrojov zariadení
|
82,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Elektroservis Pavlicek |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
486
|
prenájom tlačiarne
|
13,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Z+M servis,a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
436
|
čistiace prostriedky
|
75,17 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Martin Moravanský - U Anežky |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
464,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
T- 613,s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
366
|
vodné - stočné
|
50,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Základná škola Nováky |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
služby BOZP
|
79,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ján Donič - BOZPO |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
397
|
teplo 09/18
|
1 076,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
264,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
79,87 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
DUKE, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
394
|
potraviny
|
10,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
LUNYS |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
393
|
údržba VT
|
41,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Marek Schon |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
392
|
teplo
|
618,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Mesto Prievidza |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
391
|
elektrická energia
|
305,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Stredoslov.energetika |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
390
|
elektrická energia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Stredoslov.energetika |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
389
|
toner
|
288,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
MIP s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
388
|
pitný režim
|
12,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Dolphin Slovakia, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
387
|
služba
|
7,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
VEMA s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
386
|
potraviny
|
221,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
GPM VOZ, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |