|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
COLOS, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
DuVyIEx, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Represívna deratizácia v exteriéri SŠI
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
HAMACH, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
Poistenie notebookov z plánu obnovy
|
114,00 |
s DPH |
|
poistná zmluva 2409255761
|
27.10.2023 |
Generali Poisťovňa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
414
|
Potraviny
|
238,11 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
03.11.2023 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
436
|
Deratizácia v exteriéri školy
|
240,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2023
|
22.11.2023 |
HAMACH, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
23.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
416
|
Kompenzečné pomôcky pre c-var.
|
206,88 |
s DPH |
obj. zo dňa 15.11.2023
|
|
15.11.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
466
|
Potraviny - pekárenské výrobky
|
148,98 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
05.12.2023 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
11.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
452
|
Nábytok do klubovní a kancelárií
|
1 338,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 30.11.2023
|
|
30.11.2023 |
TEMPO KONDELA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
453
|
Kompenzačné pomôcky pre autistov
|
148,10 |
s DPH |
obj. zo dňa 30.11.2023
|
|
30.11.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
06.12.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
454
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 11/2023
|
268,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 25.01.2023
|
01.12.2023 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
455
|
Poplatok za réžiu zamestnancov v ŠMŠ 11/2023
|
386,40 |
s DPH |
|
Zluva zo dňa 25.01.2023
|
01.12.2023 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
456
|
Potraviny
|
84,48 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
01.12.2023 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
457
|
Služba - el.energia
|
410,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
04.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
458
|
Služba - el.energia
|
621,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
04.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
459
|
Poplatok za komunálny odpad
|
835,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 01/2016
|
04.12.2023 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460
|
Energie mesto Prievidza 12/2023
|
970,83 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva č. 18/2016 zo dňa 29.06.2016
|
04.12.2023 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
461
|
Telekominikačné služby
|
83,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
462
|
Prenájom chladiča na vodu DOLPHIN
|
27,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
04.12.2023 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
463
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. SZ2023/TN1067
|
04.12.2023 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.12.2023 |
04.12.2023 |